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財(cái)稅相關(guān)問(wèn)題答疑記錄(十三)

Q:請(qǐng)問(wèn)裝修公司幫客戶代購(gòu)主材,算收入嗎?注明,主材有小一點(diǎn)點(diǎn)利潤(rùn)的。如果不算收入的話,合同里面可以注明嗎?老師

A:合同應(yīng)該與業(yè)務(wù)保持一致。從描述看,你公司應(yīng)該是先購(gòu)買(mǎi)再與客戶結(jié)算價(jià)格,從這個(gè)角度分析,就是銷售了,這不僅是利潤(rùn)要不要入賬的問(wèn)題,還存在增值稅問(wèn)題,稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較大,需要重新梳理合同。

 

Q:老師我想問(wèn)一下你,我2020年末虧損100萬(wàn),我現(xiàn)在想調(diào)整到虧損45萬(wàn)。我想調(diào)整一下會(huì)計(jì)分錄,假設(shè)全部都是人員工資的,會(huì)計(jì)分錄該怎么做?是通過(guò)哪個(gè)科目?

A:減少人員工資,就是把原分錄中的工資費(fèi)用減下來(lái)就可以了。

 

Q:老師,賣(mài)儀器的公司,上游拿不到發(fā)票,下游開(kāi)專票,注冊(cè)了一個(gè)小規(guī)模公司從上游買(mǎi)回來(lái)再賣(mài)給下游,那樣也只能抵扣一個(gè)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅,該怎么節(jié)稅呢?

A:你這個(gè)應(yīng)該先考慮規(guī)避虛開(kāi)發(fā)票,而不是考慮節(jié)稅,業(yè)務(wù)合規(guī)了再考慮節(jié)稅。

 

Q:老師,小規(guī)模納稅人,下游客戶大多是個(gè)體戶基本不要發(fā)票,只能做無(wú)票收入有風(fēng)險(xiǎn)嗎

A:可以開(kāi)具普票,不開(kāi)票,無(wú)票收入只要與真實(shí)的相符是沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)的。

 

Q:企業(yè)通過(guò)個(gè)代方式降低了人工成本,現(xiàn)在我們通過(guò)代理方式結(jié)算工資,查賬征收如何操作可以最大程度降低征稅?

A:企業(yè)考慮稅收問(wèn)題時(shí),不是稅越少越好,而應(yīng)該是利潤(rùn)越高越好,供應(yīng)商不同,報(bào)價(jià)不同影響稅收,也影響利潤(rùn)。

 

Q:老師我問(wèn)一下,為什么我交的增值稅稅金,體現(xiàn)不了在利潤(rùn)表上?只有稅金附加稅的數(shù)據(jù)在上面

A:增值稅是價(jià)外稅,本來(lái)就不影響利潤(rùn)。 

 

Q:個(gè)體戶開(kāi)票有風(fēng)險(xiǎn)嗎?沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)

A:小額開(kāi)票,與實(shí)際業(yè)務(wù)相符,基本沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)。

 

Q:老師老板給朋友開(kāi)發(fā)票從小規(guī)模變一般了,現(xiàn)在咋辦怎么能降回去呢?

A:目前降不回去,除非國(guó)家出臺(tái)臨時(shí)政策可以轉(zhuǎn)。

 

Q:雪梅老師好,請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題!公司是做汽車銷售的,進(jìn)項(xiàng)票金額220萬(wàn),利潤(rùn)是3萬(wàn),我怎么計(jì)算我銷項(xiàng)開(kāi)多少錢(qián),超豪華小客車消費(fèi)稅怎么加到銷項(xiàng)票里

A:建議按實(shí)際銷售額開(kāi)銷項(xiàng),消費(fèi)稅是計(jì)稅金及附加科目的,不是計(jì)入銷項(xiàng)的。

 

Q:老師,辭退補(bǔ)償金需要繳納個(gè)稅嗎?

A:標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)的不繳納個(gè)稅

 

Q:老師 請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)不動(dòng)產(chǎn)租賃 物業(yè)服務(wù)有什么節(jié)稅方法、可以有什么籌劃

A:籌劃要結(jié)合業(yè)務(wù)的調(diào)研情況,不結(jié)合業(yè)務(wù)是無(wú)法完成籌劃的

 

Q:老師 關(guān)于財(cái)政補(bǔ)助如何處理 有什么注意事項(xiàng)

A:財(cái)政補(bǔ)助要結(jié)合財(cái)政部門(mén)文件進(jìn)行賬務(wù)處理和納稅,一類是計(jì)入當(dāng)期收益,一類是計(jì)入遞延收益。

 

Q:老師 我是一般納稅人銷售公司 如果產(chǎn)品進(jìn)項(xiàng)單價(jià)是15元 銷項(xiàng)開(kāi)票單價(jià)46 這個(gè)可以開(kāi)嗎 有風(fēng)險(xiǎn)嗎 稅務(wù)會(huì)預(yù)警嗎

A:差價(jià)有點(diǎn)大,如果行業(yè)就是這樣無(wú)所謂,如果與同行業(yè)差異大,是有一定風(fēng)險(xiǎn)的。

 

Q:企業(yè)注銷哪些科目一定要清零,未分配利潤(rùn)為正,要先分紅,才能注銷嗎

A:只有銀行有明確,注銷前要還清貸款,沒(méi)有其他文件有這類明確要求。注銷時(shí)凈資產(chǎn)大于原始投資額,是存在繳納分紅所得稅問(wèn)題的,可以在注銷時(shí)同時(shí)辦理。

 

Q:老師,請(qǐng)問(wèn)用企業(yè)主體買(mǎi)地建廠房經(jīng)營(yíng)劃算還是個(gè)人買(mǎi)地建好廠房再租給自己的企業(yè)劃算?具體的邏輯可以請(qǐng)教一下么?

A:這個(gè)不存在一定哪種好的問(wèn)題,要看后續(xù)動(dòng)機(jī)和目的。

 

Q:老師,小規(guī)模這個(gè)本月開(kāi)了一百多萬(wàn),能不能作廢,下個(gè)月在開(kāi)發(fā)票

A:當(dāng)月可以作廢,但要先想好作廢理由,一般來(lái)說(shuō),這么大額作廢,稅務(wù)可能要公司寫(xiě)說(shuō)明的。

 

Q:老師,那是開(kāi)票的時(shí)候稅率就是3了,然后報(bào)稅的時(shí)候直接給減免了,但是A:這3的稅率,最后需要記賬到營(yíng)業(yè)外收入里,到時(shí)候交企業(yè)所得稅稅,不可以把這3的稅率記成本里 ,3個(gè)點(diǎn)是收入,不是成本。你如果是購(gòu)買(mǎi)方且沒(méi)有抵扣這個(gè)進(jìn)項(xiàng),則計(jì)入成本。

 

Q:“您好,老師!請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題:總公司是一般納稅人,我成立一個(gè)分公司(獨(dú)立核算)做小規(guī)模的可以不”

(引用上面問(wèn)題)這樣我以后可以把開(kāi)普票的客戶,分給分公司來(lái)開(kāi),享受增值稅免稅 這想法有毛病不

A:可以成立小規(guī)模分公司 開(kāi)票要與業(yè)務(wù)相符,誰(shuí)的業(yè)務(wù)誰(shuí)開(kāi)票。

 

Q:老師,我企業(yè)是2019年10月份成立的,研發(fā)醫(yī)藥公司,無(wú)收入有進(jìn)項(xiàng)留底30萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這部分進(jìn)項(xiàng)可以退么?

A:符合條件小微企業(yè)和先進(jìn)制造業(yè)從今年5月可享受存量留抵退還,否則只能享受增量留抵的退還。

 

Q:老師,想問(wèn)一下,最新這個(gè)小規(guī)模免稅政策,5%稅率的租賃普票,以后是要交稅了嗎?

A:之前我們?cè)?5萬(wàn)額度是不用繳納的 5%稅率的政策不變。

 

Q:老師小規(guī)模新政策從4月1號(hào)開(kāi)始執(zhí)行,合同是2021年的開(kāi)普票和專票的怎么執(zhí)行

A:以業(yè)務(wù)實(shí)際發(fā)生時(shí)間為準(zhǔn),2022年3月31日前發(fā)生業(yè)務(wù),開(kāi)票按老政策。

Q:若已經(jīng)開(kāi)具3%的增值稅專用發(fā)票,比方說(shuō)開(kāi)了50萬(wàn),交完相應(yīng)的稅后,后續(xù)如果不再開(kāi)增值稅發(fā)票了,開(kāi)局的都是普通發(fā)票,還可以適用這個(gè)政策嗎?

A:開(kāi)普票才能享受這個(gè)政策,開(kāi)專票是需要按票繳稅。

 

Q:退休人員返聘的話,離職可以領(lǐng)取離職補(bǔ)償金么?

A:只能當(dāng)工資薪金處理。

 

Q:老師,請(qǐng)問(wèn)一下銷售代理費(fèi)返傭返了銷售額的80%,所得稅前能全額扣除嗎?不是主營(yíng)業(yè)務(wù),公司主營(yíng)業(yè)務(wù)以外的其他業(yè)務(wù)

A:如果是傭金是不能超5%的,超5%,稅務(wù)是不認(rèn)的。你這個(gè)應(yīng)該是勞務(wù)費(fèi)才對(duì),具體要看合作協(xié)議。

 

Q:老板有個(gè)一般納稅人盈利,分紅稅高,他起個(gè)體工商戶然后集中采買(mǎi),在賣(mài)給一般戶,個(gè)體戶在提利潤(rùn)有風(fēng)險(xiǎn)嗎

A:只要符合商業(yè)實(shí)質(zhì)就沒(méi)問(wèn)題,所有以避稅為目的籌劃,稅務(wù)機(jī)關(guān)都可以認(rèn)定為偷漏稅。

 


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