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財務內(nèi)審制度(某地方稅務局某分局財務內(nèi)部審計管理辦法)

為深入貫徹落實中央、省市關于厲行節(jié)約反對鋪張浪費的有關規(guī)定,加強區(qū)局財務內(nèi)部審計工作,規(guī)范財務行為,提高資金使用效益,促進黨風廉政建設,從源頭上預防和治理腐敗,根據(jù)《x省地方稅務系統(tǒng)內(nèi)部財務審計暫行辦法》、《x省地方稅務系統(tǒng)內(nèi)部財務審計規(guī)程》、《x地稅局關于進一步嚴肅財經(jīng)紀律強化財務管理工作的通知》及有關法規(guī)和制度的規(guī)定,結合市中地稅工作實際,制定本辦法。

第一條 區(qū)局成立以黨組成員為成員的領導小組,同時成立以督查內(nèi)審辦公室、監(jiān)察室和計劃財務科相關人員為固定成員的財務內(nèi)部審計小組,財務內(nèi)部審計小組辦公室設在督察內(nèi)審辦公室。

第二條 內(nèi)審小組每季度對本局的財務管理情況進行一次審計。于季度終了后十日內(nèi)進行。

第三條 財務內(nèi)部審計應當以有關法律、法規(guī)、規(guī)章和制度為依據(jù),堅持獨立審計、客觀公正、實事求是、廉潔奉公的原則,并依照規(guī)定的職權和程序財務內(nèi)審制度,進行審計監(jiān)督。

第四條 財務內(nèi)審小組應依照國家法律、法規(guī)、政策以及本部門、本單位的規(guī)章制度,對本單位的財務收支活動和資產(chǎn)管理使用等情況進行內(nèi)部審計,獨立行使內(nèi)部審計職權,對區(qū)局黨組負責并報告工作。

第五條 財務內(nèi)部審計小組對本單位經(jīng)費收支、預決算進行審計監(jiān)督。

(一)是否認真貫徹落實《預算法》,將各項收入和支出全部納入部門預算。

財務內(nèi)審制度

(二)是否嚴格遵循先有預算,后有支出的原則,有無超預算或無預算支出情況。

(三)預算的編制、執(zhí)行是否符合規(guī)定的內(nèi)容和程序。

財務內(nèi)審制度

(四)決算是否真實、準確、完整財務內(nèi)審制度,編報是否及時。

(五)是否遵守厲行節(jié)約等財經(jīng)制度規(guī)定從嚴從緊編制“三公”經(jīng)費和會議費,培訓費等支出。

第六條 財務內(nèi)部審計小組對本單位“小金庫”治理工作進行審計監(jiān)督。

(一)資產(chǎn)處置、出租收入是否遵守收支兩條線的有關規(guī)定。

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