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財(cái)務(wù)內(nèi)審主要審什么(公司內(nèi)部審計(jì)都審什么呢?)

您問建筑單位內(nèi)部審計(jì)都審什么?都哪幾方面要查?

答:要是簡(jiǎn)單的概括的說就是:“凡是與本單位有關(guān)的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)濟(jì)效益、財(cái)經(jīng)法紀(jì)、各個(gè)部門的人員調(diào)動(dòng)離任、等”都是審計(jì)的任務(wù)。

根據(jù)公司各階段工作重點(diǎn)和公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的部署,組織安排審計(jì)工作。主要負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況等進(jìn)行

監(jiān)督財(cái)務(wù)內(nèi)審主要審什么,具體職責(zé)如下:

1、財(cái)務(wù)審計(jì):對(duì)公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、信貸計(jì)劃的執(zhí)行和決算情況、

與財(cái)務(wù)收支相關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及公司的經(jīng)濟(jì)效益、財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度執(zhí)行情況等進(jìn)

行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。

2、內(nèi)控審計(jì):對(duì)公司內(nèi)部管理控制系統(tǒng)及執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法規(guī)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)

監(jiān)督;督促建立、健全完善的公司內(nèi)部控制制度,促進(jìn)公司經(jīng)營管理的改善和加

強(qiáng),保障公司持續(xù)、健康、快速地發(fā)展。

3、工程審計(jì):公司范圍內(nèi)各項(xiàng)工程建設(shè)項(xiàng)目,由公司審計(jì)部審計(jì)。

4、合同審計(jì):對(duì)公司工程建設(shè)合同、大宗物資采購合同、產(chǎn)品銷售合同、

承包租賃合同等實(shí)行審查制,并不定期檢查,對(duì)存在的問題和違規(guī)違章情況進(jìn)行

內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。

5、離任審計(jì):對(duì)離任干部任職期間崗位職責(zé)履行情況、目標(biāo)完成情況進(jìn)行

評(píng)價(jià)、鑒證,明確崗位交接雙方的責(zé)任,加強(qiáng)內(nèi)控管理。

6、專項(xiàng)審計(jì):對(duì)與公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有關(guān)的特定事項(xiàng),向公司有關(guān)單位、部門

或個(gè)人進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

7、公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)和公司其他相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計(jì)工作財(cái)務(wù)內(nèi)審主要審什么,如募

集資金的使用情況,內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況等進(jìn)行檢查等。

財(cái)務(wù)內(nèi)審主要審什么

單位內(nèi)部審計(jì)都審什么 - : )

1、以實(shí)物為對(duì)象.對(duì)存貨、固定資產(chǎn)或貨幣資金的時(shí)點(diǎn)狀態(tài)或期間狀況進(jìn)行審計(jì).如:存貨清查審計(jì)、固定資產(chǎn)構(gòu)建及處置審計(jì)、資金收支審計(jì).2、以賬務(wù)為對(duì)象.對(duì)因提供、銷售商品或勞務(wù)產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)的產(chǎn)生依據(jù),期間過程和時(shí)點(diǎn)狀態(tài)...

內(nèi)審主要審什么 - : )

內(nèi)部審計(jì)更多的是關(guān)注公司內(nèi)部的經(jīng)營管理,風(fēng)險(xiǎn)控制能力,內(nèi)部治理情況等. 如公司內(nèi)部的采購流程、生產(chǎn)流程,銷售流程等,還有職能部門的審計(jì),如人事部績(jī)效管理,財(cái)務(wù)管理,物流管理等 外部審計(jì)關(guān)注的是公司向利益相關(guān)者如股東,...

公司內(nèi)部審計(jì)的工作內(nèi)容是什么? - : )

公司內(nèi)部審計(jì)的工作內(nèi)容:1、第一個(gè)方面是關(guān)注企業(yè)的內(nèi)控是否存在漏洞 審計(jì)方法:檢查憑證,是否嚴(yán)格按照公司的付款審批制度執(zhí)行,在此過程中反過來也能探究公司付款審批制度是否存在不合理或者存在漏洞的地方.這類審計(jì),可以不斷...

財(cái)務(wù)內(nèi)審主要審什么

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容包括哪些? - : )

內(nèi)部審計(jì),是一種獨(dú)立、客觀的確認(rèn)和咨詢活動(dòng),它通過運(yùn)用系統(tǒng)、規(guī)范的方法,審查和評(píng)價(jià)組織的業(yè)務(wù)活動(dòng)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的適當(dāng)性和有效性,以促進(jìn)組織完善治理、增加價(jià)值和實(shí)現(xiàn)目標(biāo).內(nèi)部審計(jì)針對(duì)不同的行業(yè)和領(lǐng)域表現(xiàn)出特定的...

內(nèi)審時(shí)各部門都需要審核什么內(nèi)容 - : )

根據(jù)公司各階段工作重點(diǎn)和公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的部署,組織安排審計(jì)工作.主要負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)管理、內(nèi)控制度的建立和執(zhí)行情況等進(jìn)行 監(jiān)督,具體職責(zé)如下: 1、財(cái)務(wù)審計(jì):對(duì)公司財(cái)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、信貸計(jì)劃的執(zhí)行和決算...

一般納稅人企業(yè)的審計(jì)中內(nèi)審要審什么? - : )

一般納稅人年度收入、稅負(fù)、申報(bào)、發(fā)票使用等情況

公集團(tuán)財(cái)務(wù)內(nèi)部審計(jì)都審什么 - : )

《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》第九條 內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)按照本單位主要負(fù)責(zé)人或者權(quán)力機(jī)構(gòu)的要求,履行下列職責(zé):(一)對(duì)本單位及所屬單位(含占控股地位或者主導(dǎo)地位的單位,下同)的財(cái)政收支、財(cái)務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì);(二)對(duì)本單位及所屬單位預(yù)算內(nèi)、預(yù)算外資金的管理和使用情況進(jìn)行審計(jì);(三)對(duì)本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及所屬單位領(lǐng)導(dǎo)人員的任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計(jì);(四)對(duì)本單位及所屬單位固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì);(五)對(duì)本單位及所屬單位內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行評(píng)審;(六)對(duì)本單位及所屬單位經(jīng)濟(jì)管理和效益情況進(jìn)行審計(jì);(七)法律、法規(guī)規(guī)定和本單位主要負(fù)責(zé)人或者權(quán)力機(jī)構(gòu)要求辦理的其他審計(jì)事項(xiàng).

一個(gè)企業(yè)的內(nèi)審要具備什么? - : )

關(guān)于內(nèi)審,專業(yè)最好是會(huì)計(jì)或者是財(cái)務(wù)管理出身,當(dāng)然還有專門的審計(jì)專業(yè).而再進(jìn)入內(nèi)審之前,建議先去會(huì)計(jì)事務(wù)所工作,經(jīng)過外部審計(jì)的歷練這樣對(duì)于促進(jìn)內(nèi)審工作的開展是很有幫助的,企業(yè)招聘內(nèi)審也是青睞于有會(huì)計(jì)事務(wù)所工作經(jīng)歷的人,最好是知名會(huì)計(jì)事務(wù)所.

公司的內(nèi)部審計(jì),具體都涉及到哪些方面 - : )

內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容是一個(gè)不斷發(fā)展變化的范疇.現(xiàn)代內(nèi)部審計(jì)的內(nèi)容主要可分為以財(cái)務(wù)活動(dòng)為對(duì)象的內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)和以經(jīng)營管理活動(dòng)為對(duì)象的經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)兩大類.但在具體實(shí)施審計(jì)時(shí),二者又是互相聯(lián)系、交叉、滲透的.內(nèi)部審計(jì)人員正是通過...

內(nèi)審時(shí)各部門都需要審核什么內(nèi)容 - : )

企業(yè)不同對(duì)管理職責(zé)的分配不同,組織機(jī)構(gòu)的設(shè)置也不同,對(duì)部門審核的內(nèi)容也就不同了,建議按管理過程審核為好,如文件管理過程、記錄管理過程等,如對(duì)文件管理可審核以下內(nèi)容: (1)...

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